|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0115/20
|
Nákup pracovného oblečenia
|
61,65 |
s DPH |
25/20
|
|
11.09.2020 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/20
|
Nákup a montáž (výmena radiátorov na chodbe 1.p a.2p SB)
|
3 213,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
MTP Realizácie s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/20
|
Nákup Switchu 24port
|
106,92 |
s DPH |
28/20
|
|
02.09.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/20
|
Nákup dezinfekcie na ruky
|
103,80 |
s DPH |
30/20
|
|
03.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
|
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/20
|
Služby požiarneho technika PO a BOZP 8/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/20
|
Nukup bielych tabúľ
|
486,00 |
s DPH |
22/20
|
|
04.09.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/20
|
Záloha na elektrickú energiu 9/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/20
|
Poplatok za registráciu domény
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/20
|
Poplatok za mobilný internet kostka 82020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20
|
Telefónny poplatok - pevná linka 8/2020
|
81,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 8/2020, zráž.voda
|
2 095,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
Zmluva |
4/2020/DZ
|
Zmluva o zabezpečení stravovania (študenti)
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
SOŠ, školská jedáleň |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Ján Kunovský (riaditeľ SOŠ) |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/20
|
Strava 8/2020 (príspevok zamestnanci)
|
139,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
Zmluva |
4/2020/OZ
|
Zmluva č. 3/2020 o podmienkach uloženia a prevádzky komunikač. kábla
|
20/mesiac |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
|
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Mgr. Peter Mašláni (konateľ Teplo GGE) |
|
23.09.2020 |
|
Zmluva |
5/2020/DZ
|
Dodatok č. 8 ku Zmluve o zabezp. stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
SOŠ, školská jedáleň |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Ján Kunovský (riaditeľ SOŠ) |
|
03.09.2020 |
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jednm príjemcom v rámci progr. Erasmus+
|
35 922.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárod. spoluprácu |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Mgr. Irena Fonodová (výkonná riaditeľka SAAIC) |
|
12.10.2020 |
|
Zmluva |
2/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu (Erasmus+)
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárod. spoluprácu |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Mgr. Irena Fonodová (výkonná riaditeľka SAAIC) |
|
12.10.2020 |
|
Zmluva |
6/2020/DZ
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Katarína Horánska (oblast. manažérka) |
|
13.11.2020 |
|
Zmluva |
8/2020/DZ
|
Kúpna zmluva č. Z202031438_Z (nákup PC zostáv)
|
18 090,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
HTONER s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
zmluva generovana z EKS |
|
08.12.2020 |