|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
Nákup PC techniky a dataprojektora
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
20.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
57/13
|
nákup školských stoličiek a školských stolov
|
3 040,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
56/13
|
nákup výpočtovej techniky
|
2 999,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
55/13
|
výmena radiátorov
|
3 995,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
Výmena radiátorov v budove klasických učební
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
28.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/13
|
Strava zamestnancov 12/2013
|
900,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/13
|
Materiál do kováčskej dielne
|
317,26 |
s DPH |
047/13
|
|
17.12.2013 |
|
|
Pavol Hozdek - HUMA |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/13
|
Obklad a dlažba
|
995,70 |
s DPH |
049/13
|
|
16.12.2013 |
|
|
STAVO SUCHÝ, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/13
|
Nákup športových potrieb
|
995,70 |
s DPH |
050/13
|
|
16.12.2013 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/13
|
Servis kopírovacieho stroja CANON IR 1600
|
120,00 |
s DPH |
037/13
|
|
16.12.2013 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
54/13
|
vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Pro BioSpace, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/13
|
Čistenie odpadového potrubia
|
66,00 |
s DPH |
043/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/13
|
Náradie a materiál do školských dielní
|
522,67 |
s DPH |
046/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
REMES - Maroš Štrichel |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/13
|
Nákup materiálu do dielní
|
137,90 |
s DPH |
045/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/13
|
Nákup ochranných pracovných odevov a obuvi
|
367,37 |
s DPH |
035/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/13
|
Nákup ochranných pracovných odevov
|
81,70 |
s DPH |
042/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/13
|
Nákup materiálu na zateplenie a údržbu inventáru
|
394,56 |
s DPH |
041/13
|
|
13.12.2013 |
|
|
AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/13
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 11/2013, zrážk. vody 9-11/2013
|
2 040,61 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
53/13
|
oprava kopírky Canon IR1018
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
48/13
|
oprava strechy
|
139,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |