|
|
Faktúra |
DFB0194/13
|
Vyúčtovanie telefónov 12/2013
|
103,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.01.2014 |
|
Zmluva |
3/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPš Považská Bystrica |
|
|
08.01.2014 |
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Juraj Hlaváč - HB |
Juraj Hlaváč - HB |
|
|
08.01.2014 |
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
ISPA spol. s r.o. |
ISPA spol. s r.o. |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/13
|
Vyúčtovanie služobných telefónov
|
61,41 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.12.2013 |
|
Zmluva |
30/12/2013
|
Darovacia zmluva
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
ISPA spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB191/13
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 12/2013
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/05/029
|
|
23.12.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/13
|
Nákup stoličiek a sedacej súpravy
|
994,00 |
s DPH |
067/13
|
|
23.12.2013 |
|
|
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/13
|
Nákup archivačných krabíc
|
47,40 |
s DPH |
064/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
NIKOL Martin, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/13
|
Nákup dataprojektora, notebooku, PC zostáv
|
2 999,00 |
s DPH |
056/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/13
|
Nákup čistiacich potrieb a ochr. rukavíc
|
190,13 |
s DPH |
061/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/13
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
261,59 |
s DPH |
063/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/13
|
Demontáž, dodanie a montáž hydrantových ventilov
|
573,00 |
s DPH |
062/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 185/13
|
Nákup obrsov
|
88,80 |
s DPH |
065/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/13
|
Servis PC, kopírky
|
129,00 |
s DPH |
066/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/13
|
Montáž zvonenia a SD karty
|
120,00 |
s DPH |
044/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
Jaroslav Šoltýs - MIJAŠ |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.12.2013 |
|
Zmluva |
20/12/2013
|
Zmluva o zriadení účtu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
SLSP, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
67/13
|
nákup školského nábytku
|
994,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
66/13
|
oprava výpočtovej techniky
|
129,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/13
|
Lokálna oprava strechy v dielňach
|
139,40 |
s DPH |
048/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.12.2013 |