|
|
Faktúra |
DFB0010/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2014
|
9 003,03 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.02.2014 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/14
|
Vyúčtovanie el. energie 1/2014
|
1 324,56 |
s DPH |
|
97464871
|
13.02.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/14
|
vysklenie a zasklenie okna
|
30,42 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix - sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 1/2014
|
296,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/14
|
inzercia
|
348,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 1/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/14
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2014
|
101,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 1/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.02.2014 |
|
Zmluva |
04/02/2014
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Liga proti rakovine Slovenskej republiky |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
2014
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Základná organizácia OZPŠaV pri SPŠ Pov. Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
65,29 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/14
|
Nákup žiarivkových trubíc, štartérov
|
174,82 |
s DPH |
1/14
|
|
24.01.2014 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.01.2014 |
|
Zmluva |
132/2014/1.1/OPV
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
223 609,43 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/14
|
Strava zamestnancov 1/2014
|
1 170.00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/14
|
žiarivkové trubice
|
174,82 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/13
|
Vyúčtovanie Finančného spravodajcu 2013
|
14,21 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/13
|
Vyúčtovanie tepla 12/2013
|
7 713,92 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.01.2014 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/13
|
Vyúčtovanie vodného, stočného a zrážk. vody 12/2013
|
830,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/13
|
Poplatok za mobil. internet vo výmenníkovej stanici
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/13
|
Vyúčtovanie el.energie 12/2013
|
1 142,26 |
s DPH |
|
97464871
|
09.01.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.01.2014 |