|
Zmluva |
2592/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 201,28 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Centrum VTI SR |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
26.10.2015 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácii RSOV
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/15
|
Výmena routera vo výmenníkovej stanici
|
19,02 |
s DPH |
|
TBOW51633
|
15.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2015 |
|
Zmluva |
6.116245.00.00.100001
|
Zmluva o poskytovaní verej. služieb - služba Mobil. internet
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/15
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu 9/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
12.10.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/15
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/15
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/15
|
Vyúčtovanie stravy 10/2015 príspevok zamestnávateľ
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/15
|
Vyúčtovanie stravy 10/2015 príspevok zamestnanec
|
770,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/15
|
Vyúčtovanie el.energie 9/2015 (preplatok)
|
-197,10 |
s DPH |
|
97464871
|
12.10.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/15
|
vyúčtovanie vodného a stočného 9/2015
|
289,44 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
Zmluva |
29/1
|
Zmluva o dielo
|
116 501,83 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
M.Cup s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/15
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2015
|
104,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/15
|
vyúčtovanie tepla 9/2015
|
2 619,19 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.10.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/15
|
Servis zodpovednej ososby 9/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100 ZO
|
06.10.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
56,72 |
s DPH |
OBJ024/15
|
|
06.10.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/15
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
OBJ023/15
|
|
05.10.2015 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/15
|
Služby technika PO a BOZP 9/15
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
24/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
56,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
23/15
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/15
|
elektrorevízie drevodielne, strojov a zariadení
|
887,00 |
s DPH |
|
201522491
|
29.09.2015 |
|
|
ELPO s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.10.2015 |